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NOTA DE EMPENHO 2017NE02714

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE URBANO SANTO
R$ 61.626,50
 

CPF/CNPJ:

11855915000103

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02714 19/04/2017 12.326,10 55.462,95 49.300,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02714 19/04/2017 12.326,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04984 09/06/2017 12.325,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07166 03/08/2017 12.325,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11493 03/11/2017 6.162,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11936 08/11/2017 18.487,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04634 27/04/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05428 10/05/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07985 12/06/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09379 04/07/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11622 08/08/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14220 14/09/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17088 03/11/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17932 16/11/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19660 12/12/2017 0,00 6.162,55 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04095 02/05/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB04742 10/05/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB06828 12/06/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB08236 10/07/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB09909 09/08/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB12056 15/09/2017 0,00 0,00 6.162,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12056 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00500 15/09/2017 0,00 0,00 -6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB13665 11/10/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB15013 06/11/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB16771 05/12/2017 0,00 0,00 6.162,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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