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NOTA DE EMPENHO 2017NE02662

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE ROSARIO
R$ 80.600,90
 

CPF/CNPJ:

11830560000190

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02662 19/04/2017 16.120,98 72.539,91 64.479,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02662 19/04/2017 16.120,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04927 09/06/2017 16.119,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07111 03/08/2017 16.119,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11439 03/11/2017 8.059,99 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11851 08/11/2017 24.179,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04530 27/04/2017 0,00 8.059,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05264 10/05/2017 0,00 8.059,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07924 12/06/2017 0,00 8.059,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09323 04/07/2017 0,00 8.059,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11545 07/08/2017 0,00 8.059,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14167 14/09/2017 0,00 8.059,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17028 03/11/2017 0,00 8.059,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17876 16/11/2017 0,00 8.059,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19600 12/12/2017 0,00 8.059,99 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04113 02/05/2017 0,00 0,00 8.059,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB04683 10/05/2017 0,00 0,00 8.059,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB06776 12/06/2017 0,00 0,00 8.059,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB08184 10/07/2017 0,00 0,00 8.059,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB09857 09/08/2017 0,00 0,00 8.059,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB12002 15/09/2017 0,00 0,00 8.059,99
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12002 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00440 15/09/2017 0,00 0,00 -8.059,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB13613 11/10/2017 0,00 0,00 8.059,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB14969 06/11/2017 0,00 0,00 8.059,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB16719 05/12/2017 0,00 0,00 8.059,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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