CPF/CNPJ:
11830560000190
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02662 | 19/04/2017 | 16.120,98 | 72.539,91 | 64.479,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02662 | 19/04/2017 | 16.120,98 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04927 | 09/06/2017 | 16.119,98 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07111 | 03/08/2017 | 16.119,98 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11439 | 03/11/2017 | 8.059,99 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11851 | 08/11/2017 | 24.179,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04530 | 27/04/2017 | 0,00 | 8.059,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05264 | 10/05/2017 | 0,00 | 8.059,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07924 | 12/06/2017 | 0,00 | 8.059,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09323 | 04/07/2017 | 0,00 | 8.059,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11545 | 07/08/2017 | 0,00 | 8.059,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14167 | 14/09/2017 | 0,00 | 8.059,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17028 | 03/11/2017 | 0,00 | 8.059,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17876 | 16/11/2017 | 0,00 | 8.059,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19600 | 12/12/2017 | 0,00 | 8.059,99 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04113 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.059,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04683 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.059,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06776 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.059,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08184 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.059,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09857 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.059,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12002 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.059,99 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12002 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00440 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.059,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13613 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.059,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14969 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.059,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16719 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.059,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,