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NOTA DE EMPENHO 2017NE01674

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GONCALVES DIAS
R$ 113.810,00
 

CPF/CNPJ:

11825568000168

Emissão:

27/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01674 27/03/2017 685.524,05 113.810,00 113.810,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE01674 27/03/2017 685.524,05 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PORORDEM SUPERIOR
2017NE05565 27/06/2017 -517.587,05 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO CONFORME AUTORIZACAO DA GESTORA DO FES,FLS158
2017NE10631 20/10/2017 -54.126,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
2017NE14297 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03096 06/04/2017 0,00 56.905,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04679 28/04/2017 0,00 56.905,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02661 06/04/2017 0,00 0,00 56.905,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03848 28/04/2017 0,00 0,00 56.905,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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