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NOTA DE EMPENHO 2017NE02606

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE LORETO
R$ 23.038,50
 

CPF/CNPJ:

11790670000175

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02606 18/04/2017 4.608,50 20.733,75 18.430,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02606 18/04/2017 4.608,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04857 08/06/2017 4.607,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07054 03/08/2017 4.607,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11381 03/11/2017 2.303,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11774 07/11/2017 6.911,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04462 27/04/2017 0,00 2.303,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05211 10/05/2017 0,00 2.303,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07864 12/06/2017 0,00 2.303,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09234 04/07/2017 0,00 2.303,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11480 07/08/2017 0,00 2.303,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14102 14/09/2017 0,00 2.303,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16969 03/11/2017 0,00 2.303,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17819 16/11/2017 0,00 2.303,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19526 12/12/2017 0,00 2.303,75 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04006 02/05/2017 0,00 0,00 2.303,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB04630 10/05/2017 0,00 0,00 2.303,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB06724 12/06/2017 0,00 0,00 2.303,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB08132 10/07/2017 0,00 0,00 2.303,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB09805 09/08/2017 0,00 0,00 2.303,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB11950 15/09/2017 0,00 0,00 2.303,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11950 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00388 15/09/2017 0,00 0,00 -2.303,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB13560 11/10/2017 0,00 0,00 2.303,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB14917 06/11/2017 0,00 0,00 2.303,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB16667 05/12/2017 0,00 0,00 2.303,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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