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NOTA DE EMPENHO 2017NE01265

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PINHEIRO
R$ 832.651,00
 

CPF/CNPJ:

11782162000145

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01265 16/03/2017 138.776,00 693.875,00 624.487,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01265 16/03/2017 138.776,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05120 12/06/2017 138.775,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05797 04/07/2017 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06887 02/08/2017 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09211 14/09/2017 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10445 13/10/2017 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
2017NE12037 09/11/2017 277.550,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01734 16/03/2017 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06516 26/05/2017 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08032 12/06/2017 0,00 138.775,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09293 04/07/2017 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11001 02/08/2017 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13926 14/09/2017 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15737 13/10/2017 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17590 13/11/2017 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19428 11/12/2017 0,00 69.387,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01557 17/03/2017 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB05627 29/05/2017 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB06858 12/06/2017 0,00 0,00 138.775,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07977 10/07/2017 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB09963 10/08/2017 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB11753 14/09/2017 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB14482 31/10/2017 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB16525 05/12/2017 0,00 0,00 69.387,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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