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NOTA DE EMPENHO 2017NE01250

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CODO
R$ 821.731,00
 

CPF/CNPJ:

11781256000108

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01250 16/03/2017 136.956,00 684.775,00 616.297,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01250 16/03/2017 136.956,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05106 12/06/2017 136.955,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05785 04/07/2017 68.477,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06875 02/08/2017 68.477,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09197 14/09/2017 68.477,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10433 13/10/2017 68.477,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
2017NE12025 09/11/2017 273.910,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01721 16/03/2017 0,00 68.477,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06502 26/05/2017 0,00 68.477,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08012 12/06/2017 0,00 136.955,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09276 04/07/2017 0,00 68.477,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10987 02/08/2017 0,00 68.477,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13913 14/09/2017 0,00 68.477,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15725 13/10/2017 0,00 68.477,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17570 13/11/2017 0,00 68.477,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19415 11/12/2017 0,00 68.477,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01547 17/03/2017 0,00 0,00 68.477,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB05615 29/05/2017 0,00 0,00 68.477,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB06846 12/06/2017 0,00 0,00 136.955,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07965 10/07/2017 0,00 0,00 68.477,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB09951 10/08/2017 0,00 0,00 68.477,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB11741 14/09/2017 0,00 0,00 68.477,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB14470 31/10/2017 0,00 0,00 68.477,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB16513 05/12/2017 0,00 0,00 68.477,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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