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NOTA DE EMPENHO 2017NE02548

Favorecido

FMS-PREF.M.DE FORTUNA
R$ 29.917,90
 

CPF/CNPJ:

11771395000142

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02548 18/04/2017 5.984,38 26.925,21 23.933,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02548 18/04/2017 5.984,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04783 08/06/2017 5.983,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07014 03/08/2017 5.983,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11348 03/11/2017 2.991,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11727 07/11/2017 8.975,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04410 26/04/2017 0,00 2.991,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05170 09/05/2017 0,00 2.991,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07811 09/06/2017 0,00 2.991,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09201 04/07/2017 0,00 2.991,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11447 07/08/2017 0,00 2.991,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14060 14/09/2017 0,00 2.991,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16923 03/11/2017 0,00 2.991,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17770 16/11/2017 0,00 2.991,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19484 12/12/2017 0,00 2.991,69 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03974 02/05/2017 0,00 0,00 2.991,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB04597 10/05/2017 0,00 0,00 2.991,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB06691 12/06/2017 0,00 0,00 2.991,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB08099 10/07/2017 0,00 0,00 2.991,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB09772 09/08/2017 0,00 0,00 2.991,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB11916 15/09/2017 0,00 0,00 2.991,69
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11916 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00354 15/09/2017 0,00 0,00 -2.991,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB13525 11/10/2017 0,00 0,00 2.991,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB14884 06/11/2017 0,00 0,00 2.991,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB16634 05/12/2017 0,00 0,00 2.991,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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