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NOTA DE EMPENHO 2017NE02683

Favorecido

FMS - SAO JOAO DO CARU
R$ 30.679,00
 

CPF/CNPJ:

11753503000154

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02683 19/04/2017 6.136,60 27.610,20 24.542,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02683 19/04/2017 6.136,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04951 09/06/2017 6.135,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07135 03/08/2017 6.135,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11461 03/11/2017 3.067,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11877 08/11/2017 9.203,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04571 27/04/2017 0,00 3.067,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05386 10/05/2017 0,00 3.067,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07946 12/06/2017 0,00 3.067,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09344 04/07/2017 0,00 3.067,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11568 07/08/2017 0,00 3.067,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14189 14/09/2017 0,00 3.067,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17050 03/11/2017 0,00 3.067,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17899 16/11/2017 0,00 3.067,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19628 12/12/2017 0,00 3.067,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04047 02/05/2017 0,00 0,00 3.067,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB04710 10/05/2017 0,00 0,00 3.067,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB06797 12/06/2017 0,00 0,00 3.067,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB08205 10/07/2017 0,00 0,00 3.067,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB09878 09/08/2017 0,00 0,00 3.067,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB12023 15/09/2017 0,00 0,00 3.067,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12023 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00461 15/09/2017 0,00 0,00 -3.067,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB13634 11/10/2017 0,00 0,00 3.067,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB14990 06/11/2017 0,00 0,00 3.067,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB16740 05/12/2017 0,00 0,00 3.067,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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