Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02416

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTRA
R$ 42.567,50
 

CPF/CNPJ:

11673733000103

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02416 18/04/2017 8.514,30 38.309,85 34.053,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02416 18/04/2017 8.514,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04694 08/06/2017 8.513,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06926 02/08/2017 8.513,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11272 03/11/2017 4.256,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11644 07/11/2017 12.769,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04323 26/04/2017 0,00 4.256,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05059 09/05/2017 0,00 4.256,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07657 09/06/2017 0,00 4.256,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09052 04/07/2017 0,00 4.256,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11377 07/08/2017 0,00 4.256,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13973 14/09/2017 0,00 4.256,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16842 03/11/2017 0,00 4.256,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17458 10/11/2017 0,00 4.256,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19365 11/12/2017 0,00 4.256,65 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03904 02/05/2017 0,00 0,00 4.256,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB04527 10/05/2017 0,00 0,00 4.256,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB06621 12/06/2017 0,00 0,00 4.256,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB08029 10/07/2017 0,00 0,00 4.256,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB09702 09/08/2017 0,00 0,00 4.256,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB11846 15/09/2017 0,00 0,00 4.256,65
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11846 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00284 15/09/2017 0,00 0,00 -4.256,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB13455 11/10/2017 0,00 0,00 4.256,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB14814 06/11/2017 0,00 0,00 4.256,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB16564 05/12/2017 0,00 0,00 4.256,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,