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NOTA DE EMPENHO 2017NE02468

Favorecido

FMS-PREFEITURA M DE BELA VISTA DO MARANHAO
R$ 13.974,20
 

CPF/CNPJ:

11629135000137

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02468 18/04/2017 2.795,64 12.575,88 11.178,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02468 18/04/2017 2.795,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04729 08/06/2017 2.794,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06955 02/08/2017 2.794,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11297 03/11/2017 1.397,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11673 07/11/2017 4.191,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04351 26/04/2017 0,00 1.397,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05084 09/05/2017 0,00 1.397,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07725 09/06/2017 0,00 1.397,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09110 04/07/2017 0,00 1.397,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11401 07/08/2017 0,00 1.397,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14002 14/09/2017 0,00 1.397,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16869 03/11/2017 0,00 1.397,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17493 10/11/2017 0,00 1.397,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19391 11/12/2017 0,00 1.397,32 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03929 02/05/2017 0,00 0,00 1.397,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB04551 10/05/2017 0,00 0,00 1.397,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB06645 12/06/2017 0,00 0,00 1.397,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB08053 10/07/2017 0,00 0,00 1.397,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB09726 09/08/2017 0,00 0,00 1.397,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB11870 15/09/2017 0,00 0,00 1.397,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11870 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00308 15/09/2017 0,00 0,00 -1.397,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB13479 11/10/2017 0,00 0,00 1.397,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB14838 06/11/2017 0,00 0,00 1.397,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB16588 05/12/2017 0,00 0,00 1.397,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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