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NOTA DE EMPENHO 2017NE02692

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
R$ 24.165,40
 

CPF/CNPJ:

11517066000170

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02692 19/04/2017 4.833,88 21.747,96 19.331,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02692 19/04/2017 4.833,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04962 09/06/2017 4.832,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07144 03/08/2017 4.832,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11470 03/11/2017 2.416,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11896 08/11/2017 7.249,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04589 27/04/2017 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05405 10/05/2017 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07955 12/06/2017 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09353 04/07/2017 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11578 07/08/2017 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14198 14/09/2017 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17061 03/11/2017 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17910 16/11/2017 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19638 12/12/2017 0,00 2.416,44 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04074 02/05/2017 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB04719 10/05/2017 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB06806 12/06/2017 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB08214 10/07/2017 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB09887 09/08/2017 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB12032 15/09/2017 0,00 0,00 2.416,44
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12032 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00470 15/09/2017 0,00 0,00 -2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB13643 11/10/2017 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB14999 06/11/2017 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB16749 05/12/2017 0,00 0,00 2.416,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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