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NOTA DE EMPENHO 2017NE01274

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
R$ 102.376,00
 

CPF/CNPJ:

11517066000170

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017 ,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01274 16/03/2017 17.063,50 85.312,50 76.781,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017 ,
2017NE01274 16/03/2017 17.063,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05129 12/06/2017 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05804 04/07/2017 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06895 02/08/2017 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09221 14/09/2017 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10454 13/10/2017 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET ADEZ/2017
2017NE12045 09/11/2017 34.125,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01742 16/03/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06525 26/05/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08044 12/06/2017 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09303 04/07/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11011 02/08/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13935 14/09/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15746 13/10/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17599 13/11/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19437 11/12/2017 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01564 17/03/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB05635 29/05/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB06866 12/06/2017 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB07983 10/07/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB09971 10/08/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB11761 14/09/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB14490 31/10/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB16533 05/12/2017 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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