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NOTA DE EMPENHO 2017NE00904

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
R$ 4.832,88
 

CPF/CNPJ:

11517066000170

Emissão:

08/03/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO FARMABASICA REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00904 08/03/2017 4.832,88 4.832,88 4.832,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO FARMABASICA REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017
2017NE00904 08/03/2017 4.832,88 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01348 08/03/2017 0,00 2.416,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02694 30/03/2017 0,00 2.416,44 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01251 09/03/2017 0,00 0,00 2.416,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB02422 31/03/2017 0,00 0,00 2.416,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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