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NOTA DE EMPENHO 2017NE02621

Favorecido

FMS-PREF.M.DE MIRINZAL
R$ 28.525,50
 

CPF/CNPJ:

11516236000100

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02621 18/04/2017 5.705,90 25.672,05 22.819,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02621 18/04/2017 5.705,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04876 08/06/2017 5.704,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07067 03/08/2017 5.704,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11394 03/11/2017 2.852,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11790 07/11/2017 8.557,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04476 27/04/2017 0,00 2.852,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05224 10/05/2017 0,00 2.852,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07884 12/06/2017 0,00 2.852,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09247 04/07/2017 0,00 2.852,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11494 07/08/2017 0,00 2.852,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14116 14/09/2017 0,00 2.852,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16982 03/11/2017 0,00 2.852,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17836 16/11/2017 0,00 2.852,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19547 12/12/2017 0,00 2.852,45 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04031 02/05/2017 0,00 0,00 2.852,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB04643 10/05/2017 0,00 0,00 2.852,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB06737 12/06/2017 0,00 0,00 2.852,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB08145 10/07/2017 0,00 0,00 2.852,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB09818 09/08/2017 0,00 0,00 2.852,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB11963 15/09/2017 0,00 0,00 2.852,45
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11963 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00401 15/09/2017 0,00 0,00 -2.852,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB13573 11/10/2017 0,00 0,00 2.852,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB14930 06/11/2017 0,00 0,00 2.852,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB16680 05/12/2017 0,00 0,00 2.852,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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