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NOTA DE EMPENHO 2017NE02483

Favorecido

FMS-PREF.M.BEQUIMAO
R$ 40.949,00
 

CPF/CNPJ:

11489260000199

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02483 18/04/2017 8.190,60 36.853,20 32.758,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02483 18/04/2017 8.190,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04732 08/06/2017 8.189,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06958 02/08/2017 8.189,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11300 03/11/2017 4.094,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11676 07/11/2017 12.284,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04353 26/04/2017 0,00 4.094,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05088 09/05/2017 0,00 4.094,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07730 09/06/2017 0,00 4.094,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09121 04/07/2017 0,00 4.094,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11404 07/08/2017 0,00 4.094,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14005 14/09/2017 0,00 4.094,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16872 03/11/2017 0,00 4.094,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17496 10/11/2017 0,00 4.094,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19394 11/12/2017 0,00 4.094,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03931 02/05/2017 0,00 0,00 4.094,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB04554 10/05/2017 0,00 0,00 4.094,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB06648 12/06/2017 0,00 0,00 4.094,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB08056 10/07/2017 0,00 0,00 4.094,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB09729 09/08/2017 0,00 0,00 4.094,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB11873 15/09/2017 0,00 0,00 4.094,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11873 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00311 15/09/2017 0,00 0,00 -4.094,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB13482 11/10/2017 0,00 0,00 4.094,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB14841 06/11/2017 0,00 0,00 4.094,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB16591 05/12/2017 0,00 0,00 4.094,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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