CPF/CNPJ:
11489260000199
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02483 | 18/04/2017 | 8.190,60 | 36.853,20 | 32.758,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02483 | 18/04/2017 | 8.190,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04732 | 08/06/2017 | 8.189,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE06958 | 02/08/2017 | 8.189,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11300 | 03/11/2017 | 4.094,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11676 | 07/11/2017 | 12.284,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04353 | 26/04/2017 | 0,00 | 4.094,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05088 | 09/05/2017 | 0,00 | 4.094,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07730 | 09/06/2017 | 0,00 | 4.094,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09121 | 04/07/2017 | 0,00 | 4.094,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11404 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.094,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14005 | 14/09/2017 | 0,00 | 4.094,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16872 | 03/11/2017 | 0,00 | 4.094,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17496 | 10/11/2017 | 0,00 | 4.094,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19394 | 11/12/2017 | 0,00 | 4.094,80 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03931 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.094,80 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04554 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.094,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB06648 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.094,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08056 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.094,80 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09729 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.094,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB11873 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.094,80 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11873 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00311 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.094,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13482 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.094,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14841 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.094,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16591 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.094,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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