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NOTA DE EMPENHO 2017NE02669

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SANTA LUZIA
R$ 148.374,20
 

CPF/CNPJ:

11487015000142

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02669 19/04/2017 29.675,64 133.535,88 118.698,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02669 19/04/2017 29.675,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04934 09/06/2017 29.674,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07121 03/08/2017 29.674,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11446 03/11/2017 14.837,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11862 08/11/2017 44.511,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04552 27/04/2017 0,00 14.837,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05270 10/05/2017 0,00 14.837,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07931 12/06/2017 0,00 14.837,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09330 04/07/2017 0,00 14.837,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11552 07/08/2017 0,00 14.837,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14175 14/09/2017 0,00 14.837,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17035 03/11/2017 0,00 14.837,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17883 16/11/2017 0,00 14.837,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19610 12/12/2017 0,00 14.837,32 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04011 02/05/2017 0,00 0,00 14.837,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB04695 10/05/2017 0,00 0,00 14.837,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB06783 12/06/2017 0,00 0,00 14.837,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB08191 10/07/2017 0,00 0,00 14.837,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB09864 09/08/2017 0,00 0,00 14.837,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB12009 15/09/2017 0,00 0,00 14.837,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12009 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00447 15/09/2017 0,00 0,00 -14.837,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB13620 11/10/2017 0,00 0,00 14.837,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB14976 06/11/2017 0,00 0,00 14.837,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB16726 05/12/2017 0,00 0,00 14.837,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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