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NOTA DE EMPENHO 2017NE02615

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MATINHA
R$ 44.280,50
 

CPF/CNPJ:

11463523000190

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02615 18/04/2017 8.856,90 39.851,55 35.423,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02615 18/04/2017 8.856,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04867 08/06/2017 8.855,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07061 03/08/2017 8.855,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11388 03/11/2017 4.427,95 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11783 07/11/2017 13.283,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04469 27/04/2017 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05218 10/05/2017 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07874 12/06/2017 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09241 04/07/2017 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11487 07/08/2017 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14110 14/09/2017 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16976 03/11/2017 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17826 16/11/2017 0,00 4.427,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19541 12/12/2017 0,00 4.427,95 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04020 02/05/2017 0,00 0,00 4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB04637 10/05/2017 0,00 0,00 4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB06731 12/06/2017 0,00 0,00 4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB08139 10/07/2017 0,00 0,00 4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB09812 09/08/2017 0,00 0,00 4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB11957 15/09/2017 0,00 0,00 4.427,95
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11957 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00395 15/09/2017 0,00 0,00 -4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB13567 11/10/2017 0,00 0,00 4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB14924 06/11/2017 0,00 0,00 4.427,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB16674 05/12/2017 0,00 0,00 4.427,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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