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NOTA DE EMPENHO 2017NE02496

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BURITI
R$ 54.471,80
 

CPF/CNPJ:

11463289000100

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02496 18/04/2017 10.895,16 49.023,72 43.576,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02496 18/04/2017 10.895,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04741 08/06/2017 10.894,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06966 02/08/2017 10.894,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11308 03/11/2017 5.447,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11684 07/11/2017 16.341,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04362 26/04/2017 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05096 09/05/2017 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07745 09/06/2017 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09154 04/07/2017 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11412 07/08/2017 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14015 14/09/2017 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16887 03/11/2017 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17504 10/11/2017 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19421 11/12/2017 0,00 5.447,08 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03939 02/05/2017 0,00 0,00 5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB04562 10/05/2017 0,00 0,00 5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB06656 12/06/2017 0,00 0,00 5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB08064 10/07/2017 0,00 0,00 5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB09737 09/08/2017 0,00 0,00 5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB11881 15/09/2017 0,00 0,00 5.447,08
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11881 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00319 15/09/2017 0,00 0,00 -5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB13489 11/10/2017 0,00 0,00 5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB14849 06/11/2017 0,00 0,00 5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB16599 05/12/2017 0,00 0,00 5.447,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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