CPF/CNPJ:
11462572000109
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02690 | 19/04/2017 | 7.674,94 | 34.532,73 | 30.695,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02690 | 19/04/2017 | 7.674,94 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04959 | 09/06/2017 | 7.673,94 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07142 | 03/08/2017 | 7.673,94 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11468 | 03/11/2017 | 3.836,97 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11894 | 08/11/2017 | 11.510,91 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04587 | 27/04/2017 | 0,00 | 3.836,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05398 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.836,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07953 | 12/06/2017 | 0,00 | 3.836,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09351 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.836,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11576 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.836,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14196 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.836,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17058 | 03/11/2017 | 0,00 | 3.836,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17908 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.836,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19636 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.836,97 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04072 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.836,97 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04717 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.836,97 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06804 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.836,97 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08212 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.836,97 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09885 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.836,97 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB12030 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.836,97 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12030 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00468 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.836,97 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13641 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.836,97 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14997 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.836,97 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16747 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.836,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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