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NOTA DE EMPENHO 2017NE02690

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO LUIS GONZAGA
R$ 38.370,70
 

CPF/CNPJ:

11462572000109

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02690 19/04/2017 7.674,94 34.532,73 30.695,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02690 19/04/2017 7.674,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04959 09/06/2017 7.673,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07142 03/08/2017 7.673,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11468 03/11/2017 3.836,97 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11894 08/11/2017 11.510,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04587 27/04/2017 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05398 10/05/2017 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07953 12/06/2017 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09351 04/07/2017 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11576 07/08/2017 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14196 14/09/2017 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17058 03/11/2017 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17908 16/11/2017 0,00 3.836,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19636 12/12/2017 0,00 3.836,97 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04072 02/05/2017 0,00 0,00 3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB04717 10/05/2017 0,00 0,00 3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB06804 12/06/2017 0,00 0,00 3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB08212 10/07/2017 0,00 0,00 3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB09885 09/08/2017 0,00 0,00 3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB12030 15/09/2017 0,00 0,00 3.836,97
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12030 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00468 15/09/2017 0,00 0,00 -3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB13641 11/10/2017 0,00 0,00 3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB14997 06/11/2017 0,00 0,00 3.836,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB16747 05/12/2017 0,00 0,00 3.836,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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