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NOTA DE EMPENHO 2017NE01762

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO LUIS GONZAGA
R$ 319.852,91
 

CPF/CNPJ:

11462572000109

Emissão:

28/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01762 28/03/2017 818.887,65 231.744,10 231.744,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE01762 28/03/2017 818.887,65 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE08215 22/08/2017 -204.721,91 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
2017NE13090 05/12/2017 -272.874,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
2017NE14841 29/12/2017 -21.438,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03104 06/04/2017 0,00 67.896,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09574 06/07/2017 0,00 67.896,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14436 20/09/2017 0,00 44.480,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16784 31/10/2017 0,00 51.470,62 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02667 06/04/2017 0,00 0,00 67.896,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB07813 06/07/2017 0,00 0,00 67.896,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB12245 20/09/2017 0,00 0,00 44.480,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB14747 01/11/2017 0,00 0,00 51.470,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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