CPF/CNPJ:
11447484000138
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02490 | 18/04/2017 | 15.787,04 | 71.037,18 | 39.465,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02490 | 18/04/2017 | 15.787,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04735 | 08/06/2017 | 15.786,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE06961 | 02/08/2017 | 15.786,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11303 | 03/11/2017 | 7.893,02 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11679 | 07/11/2017 | 23.679,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04356 | 26/04/2017 | 0,00 | 7.893,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05091 | 09/05/2017 | 0,00 | 7.893,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07736 | 09/06/2017 | 0,00 | 7.893,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09134 | 04/07/2017 | 0,00 | 7.893,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11407 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.893,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14009 | 14/09/2017 | 0,00 | 7.893,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16875 | 03/11/2017 | 0,00 | 7.893,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17499 | 10/11/2017 | 0,00 | 7.893,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19399 | 11/12/2017 | 0,00 | 7.893,02 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03934 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.893,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04557 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.893,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06651 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.893,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08059 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.893,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09732 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.893,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11876 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.893,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11876 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00314 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.893,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13491 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.893,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06054 OB - 2017OB13491 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 12102017
|
2017NS00579 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.893,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14844 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.893,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06086 OB - 2017OB14844 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 07112017
|
2017NS00612 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.893,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16594 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.893,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06126 OB - 2017OB16594 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 06122017
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2017NS00804 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.893,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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