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NOTA DE EMPENHO 2017NE02490

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BOM JARDIM-MA
R$ 78.931,20
 

CPF/CNPJ:

11447484000138

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02490 18/04/2017 15.787,04 71.037,18 39.465,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02490 18/04/2017 15.787,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04735 08/06/2017 15.786,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06961 02/08/2017 15.786,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11303 03/11/2017 7.893,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11679 07/11/2017 23.679,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04356 26/04/2017 0,00 7.893,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05091 09/05/2017 0,00 7.893,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07736 09/06/2017 0,00 7.893,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09134 04/07/2017 0,00 7.893,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11407 07/08/2017 0,00 7.893,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14009 14/09/2017 0,00 7.893,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16875 03/11/2017 0,00 7.893,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17499 10/11/2017 0,00 7.893,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19399 11/12/2017 0,00 7.893,02 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03934 02/05/2017 0,00 0,00 7.893,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB04557 10/05/2017 0,00 0,00 7.893,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB06651 12/06/2017 0,00 0,00 7.893,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB08059 10/07/2017 0,00 0,00 7.893,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB09732 09/08/2017 0,00 0,00 7.893,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB11876 15/09/2017 0,00 0,00 7.893,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11876 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00314 15/09/2017 0,00 0,00 -7.893,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB13491 11/10/2017 0,00 0,00 7.893,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06054 OB - 2017OB13491 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 12102017
2017NS00579 11/10/2017 0,00 0,00 -7.893,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB14844 06/11/2017 0,00 0,00 7.893,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06086 OB - 2017OB14844 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 07112017
2017NS00612 06/11/2017 0,00 0,00 -7.893,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB16594 05/12/2017 0,00 0,00 7.893,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06126 OB - 2017OB16594 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 06122017
2017NS00804 05/12/2017 0,00 0,00 -7.893,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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