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NOTA DE EMPENHO 2017NE01637

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BOM JARDIM-MA
R$ 920.714,34
 

CPF/CNPJ:

11447484000138

Emissão:

27/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH/CAPS RE-FERENTE AOS MESES DE JAN/A DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01637 27/03/2017 1.530.941,14 920.714,34 920.714,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH/CAPS RE-FERENTE AOS MESES DE JAN/A DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE01637 27/03/2017 1.530.941,14 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE07988 17/08/2017 -382.735,29 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
2017NE13031 05/12/2017 -227.490,51 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
2017NE14294 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL20944 27/03/2017 0,00 -1,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04223 25/04/2017 0,00 156.964,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05899 17/05/2017 0,00 98.929,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08884 28/06/2017 0,00 98.929,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09920 12/07/2017 0,00 98.929,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10352 20/07/2017 0,00 113.220,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL12759 25/08/2017 0,00 23.016,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13821 13/09/2017 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13833 13/09/2017 0,00 175.186,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19531 12/12/2017 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19533 12/12/2017 0,00 98.929,43 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03620 25/04/2017 0,00 0,00 156.964,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB05126 18/05/2017 0,00 0,00 98.929,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB07538 30/06/2017 0,00 0,00 98.929,43
PAGAMENTO (700214)
2017OB08390 12/07/2017 0,00 0,00 98.929,43
PAGAMENTO (700214)
2017OB08871 21/07/2017 0,00 0,00 113.220,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB8390 VALOR DEVOLVIDO CONF. EXTRATO DO DIA 21/08/2017 (VALOR DA OB FEITA MAIOR QUE
2017GR00060 24/08/2017 0,00 0,00 -1,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB10801 25/08/2017 0,00 0,00 23.016,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB11665 13/09/2017 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11679 13/09/2017 0,00 0,00 175.186,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB17324 12/12/2017 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB17325 12/12/2017 0,00 0,00 98.929,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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