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NOTA DE EMPENHO 2017NE02576

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE HUMBERTO DE CAMPOS
R$ 53.816,90
 

CPF/CNPJ:

11436956000157

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02576 18/04/2017 10.764,18 48.434,31 43.052,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02576 18/04/2017 10.764,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04807 08/06/2017 10.763,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07027 03/08/2017 10.763,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11360 03/11/2017 5.381,59 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11741 07/11/2017 16.144,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04424 26/04/2017 0,00 5.381,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05185 09/05/2017 0,00 5.381,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07834 12/06/2017 0,00 5.381,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09213 04/07/2017 0,00 5.381,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11459 07/08/2017 0,00 5.381,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14078 14/09/2017 0,00 5.381,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16935 03/11/2017 0,00 5.381,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17788 16/11/2017 0,00 5.381,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19500 12/12/2017 0,00 5.381,59 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03986 02/05/2017 0,00 0,00 5.381,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB04609 10/05/2017 0,00 0,00 5.381,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB06703 12/06/2017 0,00 0,00 5.381,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB08111 10/07/2017 0,00 0,00 5.381,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB09784 09/08/2017 0,00 0,00 5.381,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB11928 15/09/2017 0,00 0,00 5.381,59
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11928 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00366 15/09/2017 0,00 0,00 -5.381,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB13539 11/10/2017 0,00 0,00 5.381,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB14896 06/11/2017 0,00 0,00 5.381,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB16646 05/12/2017 0,00 0,00 5.381,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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