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NOTA DE EMPENHO 2017NE02673

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE SANTANA DO MARANHAO
R$ 24.625,60
 

CPF/CNPJ:

11426957000110

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02673 19/04/2017 4.925,92 22.162,14 19.699,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02673 19/04/2017 4.925,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04939 09/06/2017 4.924,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07125 03/08/2017 4.924,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11450 03/11/2017 2.462,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11867 08/11/2017 7.387,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04556 27/04/2017 0,00 2.462,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05274 10/05/2017 0,00 2.462,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07935 12/06/2017 0,00 2.462,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09334 04/07/2017 0,00 2.462,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11558 07/08/2017 0,00 2.462,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14179 14/09/2017 0,00 2.462,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17039 03/11/2017 0,00 2.462,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17887 16/11/2017 0,00 2.462,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19615 12/12/2017 0,00 2.462,46 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04019 02/05/2017 0,00 0,00 2.462,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB04698 10/05/2017 0,00 0,00 2.462,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB06787 12/06/2017 0,00 0,00 2.462,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB08195 10/07/2017 0,00 0,00 2.462,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB09868 09/08/2017 0,00 0,00 2.462,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB12013 15/09/2017 0,00 0,00 2.462,46
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12013 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00451 15/09/2017 0,00 0,00 -2.462,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB13624 11/10/2017 0,00 0,00 2.462,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB14980 06/11/2017 0,00 0,00 2.462,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB16730 05/12/2017 0,00 0,00 2.462,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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