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NOTA DE EMPENHO 2017NE02486

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BERNARDO DO MEARIM
R$ 12.147,10
 

CPF/CNPJ:

11424507000199

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02486 18/04/2017 2.430,22 10.931,49 9.716,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02486 18/04/2017 2.430,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04733 08/06/2017 2.429,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06959 02/08/2017 2.429,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11301 03/11/2017 1.214,61 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11677 07/11/2017 3.643,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04354 26/04/2017 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05089 09/05/2017 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07732 09/06/2017 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09125 04/07/2017 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11405 07/08/2017 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14006 14/09/2017 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16873 03/11/2017 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17497 10/11/2017 0,00 1.214,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19395 11/12/2017 0,00 1.214,61 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03932 02/05/2017 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB04555 10/05/2017 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB06649 12/06/2017 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB08057 10/07/2017 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB09730 09/08/2017 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB11874 15/09/2017 0,00 0,00 1.214,61
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11874 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00312 15/09/2017 0,00 0,00 -1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB13483 11/10/2017 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB14842 06/11/2017 0,00 0,00 1.214,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB16592 05/12/2017 0,00 0,00 1.214,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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