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NOTA DE EMPENHO 2017NE02696

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO ROBERTO
R$ 12.448,00
 

CPF/CNPJ:

11419994000100

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02696 19/04/2017 2.490,40 11.202,30 9.957,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02696 19/04/2017 2.490,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04966 09/06/2017 2.489,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07148 03/08/2017 2.489,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11474 03/11/2017 1.244,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11900 08/11/2017 3.734,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04593 27/04/2017 0,00 1.244,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05410 10/05/2017 0,00 1.244,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07960 12/06/2017 0,00 1.244,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09360 04/07/2017 0,00 1.244,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11604 08/08/2017 0,00 1.244,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14202 14/09/2017 0,00 1.244,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17066 03/11/2017 0,00 1.244,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17914 16/11/2017 0,00 1.244,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19642 12/12/2017 0,00 1.244,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04078 02/05/2017 0,00 0,00 1.244,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB04723 10/05/2017 0,00 0,00 1.244,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB06810 12/06/2017 0,00 0,00 1.244,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB08218 10/07/2017 0,00 0,00 1.244,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB09891 09/08/2017 0,00 0,00 1.244,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB12036 15/09/2017 0,00 0,00 1.244,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12036 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00474 15/09/2017 0,00 0,00 -1.244,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB13647 11/10/2017 0,00 0,00 1.244,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB15024 06/11/2017 0,00 0,00 1.244,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB16753 05/12/2017 0,00 0,00 1.244,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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