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NOTA DE EMPENHO 2017NE01275

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DAS MANGABEIRAS
R$ 204.751,00
 

CPF/CNPJ:

11417081000146

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01275 16/03/2017 34.126,00 170.625,00 153.562,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01275 16/03/2017 34.126,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05130 12/06/2017 34.125,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05805 04/07/2017 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06896 02/08/2017 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09222 14/09/2017 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10455 13/10/2017 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET ADEZ/2017
2017NE12046 09/11/2017 68.250,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01744 16/03/2017 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06526 26/05/2017 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08045 12/06/2017 0,00 34.125,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09304 04/07/2017 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11012 02/08/2017 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13936 14/09/2017 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15748 13/10/2017 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17600 13/11/2017 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19438 11/12/2017 0,00 17.062,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01565 17/03/2017 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB05636 29/05/2017 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB06867 12/06/2017 0,00 0,00 34.125,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07984 10/07/2017 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB09972 10/08/2017 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB11762 14/09/2017 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB14491 31/10/2017 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB16534 05/12/2017 0,00 0,00 17.062,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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