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NOTA DE EMPENHO 2017NE02534

Favorecido

FMS-PREF.M.DE DOM PEDRO
R$ 44.927,50
 

CPF/CNPJ:

11415535000140

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02534 18/04/2017 8.986,30 40.433,85 35.941,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02534 18/04/2017 8.986,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04775 08/06/2017 8.985,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06993 03/08/2017 8.985,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11335 03/11/2017 4.492,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11719 07/11/2017 13.477,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04402 26/04/2017 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05146 09/05/2017 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07798 09/06/2017 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09193 04/07/2017 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11439 07/08/2017 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14048 14/09/2017 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16914 03/11/2017 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17756 16/11/2017 0,00 4.492,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19476 12/12/2017 0,00 4.492,65 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03966 02/05/2017 0,00 0,00 4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB04589 10/05/2017 0,00 0,00 4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB06683 12/06/2017 0,00 0,00 4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB08091 10/07/2017 0,00 0,00 4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB09764 09/08/2017 0,00 0,00 4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB11908 15/09/2017 0,00 0,00 4.492,65
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11908 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00346 15/09/2017 0,00 0,00 -4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB13517 11/10/2017 0,00 0,00 4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB14876 06/11/2017 0,00 0,00 4.492,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB16626 05/12/2017 0,00 0,00 4.492,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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