Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE01254

Favorecido

FMS-PREF.M.DE DOM PEDRO
R$ 102.376,00
 

CPF/CNPJ:

11415535000140

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01254 16/03/2017 17.063,50 85.312,50 76.781,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01254 16/03/2017 17.063,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05110 12/06/2017 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05789 04/07/2017 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06879 02/08/2017 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09202 14/09/2017 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10437 13/10/2017 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
2017NE12029 09/11/2017 34.125,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01725 16/03/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06506 26/05/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08018 12/06/2017 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09281 04/07/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10991 02/08/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13918 14/09/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15729 13/10/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17582 13/11/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19419 11/12/2017 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01551 17/03/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB05619 29/05/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB06850 12/06/2017 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB07969 10/07/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB09955 10/08/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB11745 14/09/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB14474 31/10/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB16517 05/12/2017 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,