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NOTA DE EMPENHO 2017NE01649

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CAMPESTRE
R$ 242.987,50
 

CPF/CNPJ:

11402239000104

Emissão:

27/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01649 27/03/2017 264.071,53 134.067,70 134.067,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE01649 27/03/2017 264.071,53 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE07996 17/08/2017 -66.017,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
2017NE13107 05/12/2017 46.043,85 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
2017NE14868 29/12/2017 -1.110,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13824 13/09/2017 0,00 68.715,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL18205 23/11/2017 0,00 65.351,88 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11668 13/09/2017 0,00 0,00 68.715,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB15898 23/11/2017 0,00 0,00 65.351,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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