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NOTA DE EMPENHO 2017NE02432

Favorecido

FMS-PREF.M.DE AMARANTE
R$ 77.770,90
 

CPF/CNPJ:

11394580000165

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02432 18/04/2017 15.554,98 69.992,91 62.215,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02432 18/04/2017 15.554,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04705 08/06/2017 15.553,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06934 02/08/2017 15.553,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11279 03/11/2017 7.776,99 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11655 07/11/2017 23.330,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04330 26/04/2017 0,00 7.776,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05066 09/05/2017 0,00 7.776,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07672 09/06/2017 0,00 7.776,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09059 04/07/2017 0,00 7.776,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11384 07/08/2017 0,00 7.776,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13981 14/09/2017 0,00 7.776,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16851 03/11/2017 0,00 7.776,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17467 10/11/2017 0,00 7.776,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19373 11/12/2017 0,00 7.776,99 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03911 02/05/2017 0,00 0,00 7.776,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB04534 10/05/2017 0,00 0,00 7.776,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB06628 12/06/2017 0,00 0,00 7.776,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB08036 10/07/2017 0,00 0,00 7.776,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB09709 09/08/2017 0,00 0,00 7.776,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB11853 15/09/2017 0,00 0,00 7.776,99
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11853 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00291 15/09/2017 0,00 0,00 -7.776,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB13462 11/10/2017 0,00 0,00 7.776,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB14821 06/11/2017 0,00 0,00 7.776,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB16571 05/12/2017 0,00 0,00 7.776,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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