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NOTA DE EMPENHO 2017NE02695

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DO DOCA DO BEZERRA
R$ 10.923,90
 

CPF/CNPJ:

11372872000105

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02695 19/04/2017 2.185,58 9.830,61 8.738,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02695 19/04/2017 2.185,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04965 09/06/2017 2.184,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07147 03/08/2017 2.184,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11473 03/11/2017 1.092,29 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11899 08/11/2017 3.276,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04592 27/04/2017 0,00 1.092,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05408 10/05/2017 0,00 1.092,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07958 12/06/2017 0,00 1.092,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09359 04/07/2017 0,00 1.092,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11603 08/08/2017 0,00 1.092,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14201 14/09/2017 0,00 1.092,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17065 03/11/2017 0,00 1.092,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17913 16/11/2017 0,00 1.092,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19641 12/12/2017 0,00 1.092,29 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04077 02/05/2017 0,00 0,00 1.092,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB04721 10/05/2017 0,00 0,00 1.092,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB06809 12/06/2017 0,00 0,00 1.092,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB08217 10/07/2017 0,00 0,00 1.092,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB09890 09/08/2017 0,00 0,00 1.092,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB12035 15/09/2017 0,00 0,00 1.092,29
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12035 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00473 15/09/2017 0,00 0,00 -1.092,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB13646 11/10/2017 0,00 0,00 1.092,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB15002 06/11/2017 0,00 0,00 1.092,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB16752 05/12/2017 0,00 0,00 1.092,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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