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NOTA DE EMPENHO 2017NE02568

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GRAJAU
R$ 127.987,70
 

CPF/CNPJ:

11354569000171

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02568 18/04/2017 25.598,34 115.188,03 102.389,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02568 18/04/2017 25.598,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04800 08/06/2017 25.597,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07025 03/08/2017 25.597,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11358 03/11/2017 12.798,67 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11737 07/11/2017 38.396,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04421 26/04/2017 0,00 12.798,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05181 09/05/2017 0,00 12.798,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07827 09/06/2017 0,00 12.798,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09211 04/07/2017 0,00 12.798,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11457 07/08/2017 0,00 12.798,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14076 14/09/2017 0,00 12.798,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16933 03/11/2017 0,00 12.798,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17785 16/11/2017 0,00 12.798,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19498 12/12/2017 0,00 12.798,67 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03984 02/05/2017 0,00 0,00 12.798,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB04607 10/05/2017 0,00 0,00 12.798,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB06701 12/06/2017 0,00 0,00 12.798,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB08109 10/07/2017 0,00 0,00 12.798,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB09782 09/08/2017 0,00 0,00 12.798,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB11926 15/09/2017 0,00 0,00 12.798,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11926 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00364 15/09/2017 0,00 0,00 -12.798,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB13537 11/10/2017 0,00 0,00 12.798,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB14894 06/11/2017 0,00 0,00 12.798,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB16644 05/12/2017 0,00 0,00 12.798,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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