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NOTA DE EMPENHO 2017NE01258

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GRAJAU
R$ 607.426,00
 

CPF/CNPJ:

11354569000171

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01258 16/03/2017 101.238,50 506.187,50 455.568,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01258 16/03/2017 101.238,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05114 12/06/2017 101.237,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05791 04/07/2017 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06881 02/08/2017 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09204 14/09/2017 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10439 13/10/2017 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
2017NE12031 09/11/2017 202.475,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01728 16/03/2017 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06509 26/05/2017 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08023 12/06/2017 0,00 101.237,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09285 04/07/2017 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10994 02/08/2017 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13920 14/09/2017 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15731 13/10/2017 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17584 13/11/2017 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19422 11/12/2017 0,00 50.618,75 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01552 17/03/2017 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB05621 29/05/2017 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB06852 12/06/2017 0,00 0,00 101.237,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB07971 10/07/2017 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB09957 10/08/2017 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB11747 14/09/2017 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB14476 31/10/2017 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB16519 05/12/2017 0,00 0,00 50.618,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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