CPF/CNPJ:
11354569000171
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01258 | 16/03/2017 | 101.238,50 | 506.187,50 | 455.568,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01258 | 16/03/2017 | 101.238,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05114 | 12/06/2017 | 101.237,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05791 | 04/07/2017 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06881 | 02/08/2017 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09204 | 14/09/2017 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10439 | 13/10/2017 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12031 | 09/11/2017 | 202.475,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01728 | 16/03/2017 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06509 | 26/05/2017 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08023 | 12/06/2017 | 0,00 | 101.237,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09285 | 04/07/2017 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10994 | 02/08/2017 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13920 | 14/09/2017 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15731 | 13/10/2017 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17584 | 13/11/2017 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19422 | 11/12/2017 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01552 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05621 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06852 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.237,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07971 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09957 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11747 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14476 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16519 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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