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NOTA DE EMPENHO 2017NE02613

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MARANHAOZINHO
R$ 29.522,60
 

CPF/CNPJ:

11317262000109

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02613 18/04/2017 5.905,32 26.569,44 23.617,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02613 18/04/2017 5.905,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04864 08/06/2017 5.904,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07059 03/08/2017 5.904,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11386 03/11/2017 2.952,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11780 07/11/2017 8.856,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04467 27/04/2017 0,00 2.952,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05216 10/05/2017 0,00 2.952,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07872 12/06/2017 0,00 2.952,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09239 04/07/2017 0,00 2.952,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11485 07/08/2017 0,00 2.952,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14108 14/09/2017 0,00 2.952,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16974 03/11/2017 0,00 2.952,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17824 16/11/2017 0,00 2.952,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19534 12/12/2017 0,00 2.952,16 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04016 02/05/2017 0,00 0,00 2.952,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB04635 10/05/2017 0,00 0,00 2.952,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB06729 12/06/2017 0,00 0,00 2.952,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB08137 10/07/2017 0,00 0,00 2.952,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB09810 09/08/2017 0,00 0,00 2.952,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB11955 15/09/2017 0,00 0,00 2.952,16
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11955 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00393 15/09/2017 0,00 0,00 -2.952,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB13565 11/10/2017 0,00 0,00 2.952,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB14922 06/11/2017 0,00 0,00 2.952,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB16672 05/12/2017 0,00 0,00 2.952,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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