Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02537

Favorecido

FMS-PREF.M.DE DUQUE BACELAR
R$ 21.520,30
 

CPF/CNPJ:

11310542000187

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02537 18/04/2017 4.304,86 19.367,37 17.215,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02537 18/04/2017 4.304,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04776 08/06/2017 4.303,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06994 03/08/2017 4.303,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11336 03/11/2017 2.151,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11720 07/11/2017 6.455,79 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04403 26/04/2017 0,00 2.151,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05148 09/05/2017 0,00 2.151,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07799 09/06/2017 0,00 2.151,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09194 04/07/2017 0,00 2.151,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11440 07/08/2017 0,00 2.151,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14049 14/09/2017 0,00 2.151,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16915 03/11/2017 0,00 2.151,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17757 16/11/2017 0,00 2.151,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19477 12/12/2017 0,00 2.151,93 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03967 02/05/2017 0,00 0,00 2.151,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB04590 10/05/2017 0,00 0,00 2.151,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB06684 12/06/2017 0,00 0,00 2.151,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB08092 10/07/2017 0,00 0,00 2.151,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB09765 09/08/2017 0,00 0,00 2.151,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB11909 15/09/2017 0,00 0,00 2.151,93
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11909 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00347 15/09/2017 0,00 0,00 -2.151,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB13518 11/10/2017 0,00 0,00 2.151,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB14877 06/11/2017 0,00 0,00 2.151,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB16627 05/12/2017 0,00 0,00 2.151,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,