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NOTA DE EMPENHO 2017NE02599

Favorecido

FMS-PREF.M.DE LAGOA DO MATO
R$ 30.960,30
 

CPF/CNPJ:

11304970000105

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02599 18/04/2017 6.192,86 27.863,37 24.767,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02599 18/04/2017 6.192,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04853 08/06/2017 6.191,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07050 03/08/2017 6.191,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11377 03/11/2017 3.095,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11766 07/11/2017 9.287,79 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04442 26/04/2017 0,00 3.095,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05206 10/05/2017 0,00 3.095,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07856 12/06/2017 0,00 3.095,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09230 04/07/2017 0,00 3.095,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11476 07/08/2017 0,00 3.095,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14098 14/09/2017 0,00 3.095,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16964 03/11/2017 0,00 3.095,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17815 16/11/2017 0,00 3.095,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19522 12/12/2017 0,00 3.095,93 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04002 02/05/2017 0,00 0,00 3.095,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB04626 10/05/2017 0,00 0,00 3.095,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB06720 12/06/2017 0,00 0,00 3.095,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB08128 10/07/2017 0,00 0,00 3.095,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB09801 09/08/2017 0,00 0,00 3.095,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB11946 15/09/2017 0,00 0,00 3.095,93
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11946 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00384 15/09/2017 0,00 0,00 -3.095,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB13556 11/10/2017 0,00 0,00 3.095,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB14913 06/11/2017 0,00 0,00 3.095,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB16663 05/12/2017 0,00 0,00 3.095,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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