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NOTA DE EMPENHO 2017NE10360

Favorecido

FMS DE SAO JOAO DO SOTER
R$ 160.000,00
 

CPF/CNPJ:

11285716000107

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

95241/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL DE 20(VINTE)LEITOS COFORME TERMO DE ADESAO 06/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10360 11/10/2017 80.001,00 160.000,00 160.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL DE 20(VINTE)LEITOS COFORME TERMO DE ADESAO 06/2015
2017NE10360 11/10/2017 80.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO IEQGH,PARA MANUTENCAO DE HOSPI-TAL DE 20 LEITOS DE SAOJOAO DO SOTER, REFERENTEAA AGOSTO/17, CONFORME TERMO DE ADESAO 26/15
2017NE11967 08/11/2017 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10360 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2017NE14347 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15620 11/10/2017 0,00 80.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17292 08/11/2017 0,00 80.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB13684 11/10/2017 0,00 0,00 80.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB15189 08/11/2017 0,00 0,00 80.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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