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NOTA DE EMPENHO 2017NE01760

Favorecido

FMS DE SAO JOAO DO SOTER
R$ 529.360,94
 

CPF/CNPJ:

11285716000107

Emissão:

28/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH/CAPS RE-FERENTE AOS MESES DE JAN/A DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01760 28/03/2017 861.617,08 501.055,94 501.055,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH/CAPS RE-FERENTE AOS MESES DE JAN/A DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE01760 28/03/2017 861.617,08 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE08214 22/08/2017 -130.489,27 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
2017NE13088 05/12/2017 -186.797,45 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
2017NE14839 29/12/2017 -14.969,42 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04044 20/04/2017 0,00 71.579,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06846 01/06/2017 0,00 43.274,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08886 28/06/2017 0,00 43.274,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10919 31/07/2017 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10920 31/07/2017 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11697 09/08/2017 0,00 43.274,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11699 09/08/2017 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11700 09/08/2017 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL12309 16/08/2017 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL12311 16/08/2017 0,00 43.274,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13816 13/09/2017 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13822 13/09/2017 0,00 43.274,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16226 25/10/2017 0,00 43.274,42 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03498 20/04/2017 0,00 0,00 71.579,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB05886 01/06/2017 0,00 0,00 43.274,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB07551 30/06/2017 0,00 0,00 43.274,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB09160 31/07/2017 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09161 31/07/2017 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09689 09/08/2017 0,00 0,00 43.274,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB09690 09/08/2017 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09691 09/08/2017 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB10450 16/08/2017 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB10451 16/08/2017 0,00 0,00 43.274,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB11661 13/09/2017 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11666 13/09/2017 0,00 0,00 43.274,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB14120 25/10/2017 0,00 0,00 43.274,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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