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NOTA DE EMPENHO 2017NE10363

Favorecido

FMS DA PREFEITURA MUN.DE GOV.NEWTON BELLO
R$ 178.523,05
 

CPF/CNPJ:

11282911000175

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

143829/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL 20(VINTE) LEITOS CONFTERMO DE ADESAO 002/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10363 11/10/2017 144.722,57 178.523,05 178.523,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL 20(VINTE) LEITOS CONFTERMO DE ADESAO 002/2015
2017NE10363 11/10/2017 144.722,57 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO DE HOSPITAL DE 20 LEITOS REF. AO MES DE AGO/2017.TA 02/2017
2017NE11976 08/11/2017 33.801,48 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10363 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2017NE14355 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15628 11/10/2017 0,00 144.721,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17321 08/11/2017 0,00 33.801,48 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB13758 13/10/2017 0,00 0,00 144.721,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB15200 08/11/2017 0,00 0,00 33.801,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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