CPF/CNPJ:
11282911000175
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
143829/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL 20(VINTE) LEITOS CONFTERMO DE ADESAO 002/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE10363 | 11/10/2017 | 144.722,57 | 178.523,05 | 178.523,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL 20(VINTE) LEITOS CONFTERMO DE ADESAO 002/2015
|
2017NE10363 | 11/10/2017 | 144.722,57 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO DE HOSPITAL DE 20 LEITOS REF. AO MES DE AGO/2017.TA 02/2017
|
2017NE11976 | 08/11/2017 | 33.801,48 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10363 PORDETERMINACAO SUPERIOR
|
2017NE14355 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15628 | 11/10/2017 | 0,00 | 144.721,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17321 | 08/11/2017 | 0,00 | 33.801,48 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13758 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.721,57 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15200 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.801,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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