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NOTA DE EMPENHO 2017NE02557

Favorecido

FMS DA PREFEITURA MUN.DE GOV.NEWTON BELLO
R$ 19.889,90
 

CPF/CNPJ:

11282911000175

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02557 18/04/2017 3.978,78 17.900,01 15.911,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02557 18/04/2017 3.978,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04788 08/06/2017 3.977,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07019 03/08/2017 3.977,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11353 03/11/2017 1.988,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11732 07/11/2017 5.966,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04418 26/04/2017 0,00 1.988,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05174 09/05/2017 0,00 1.988,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07820 09/06/2017 0,00 1.988,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09206 04/07/2017 0,00 1.988,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11452 07/08/2017 0,00 1.988,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14067 14/09/2017 0,00 1.988,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16928 03/11/2017 0,00 1.988,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17776 16/11/2017 0,00 1.988,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19489 12/12/2017 0,00 1.988,89 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03981 02/05/2017 0,00 0,00 1.988,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB04601 10/05/2017 0,00 0,00 1.988,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB06696 12/06/2017 0,00 0,00 1.988,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB08104 10/07/2017 0,00 0,00 1.988,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB09777 09/08/2017 0,00 0,00 1.988,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB11921 15/09/2017 0,00 0,00 1.988,89
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11921 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00359 15/09/2017 0,00 0,00 -1.988,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB13530 11/10/2017 0,00 0,00 1.988,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB14889 06/11/2017 0,00 0,00 1.988,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB16639 05/12/2017 0,00 0,00 1.988,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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