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NOTA DE EMPENHO 2017NE02581

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE ITAIPAVA DO GRAJAU
R$ 27.699,50
 

CPF/CNPJ:

11243194000172

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02581 18/04/2017 5.540,70 24.928,65 22.158,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02581 18/04/2017 5.540,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04815 08/06/2017 5.539,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07037 03/08/2017 5.539,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11365 03/11/2017 2.769,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11748 07/11/2017 8.309,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04430 26/04/2017 0,00 2.769,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05192 09/05/2017 0,00 2.769,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07843 12/06/2017 0,00 2.769,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09218 04/07/2017 0,00 2.769,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11464 07/08/2017 0,00 2.769,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14083 14/09/2017 0,00 2.769,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16942 03/11/2017 0,00 2.769,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17798 16/11/2017 0,00 2.769,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19506 12/12/2017 0,00 2.769,85 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03991 02/05/2017 0,00 0,00 2.769,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB04614 10/05/2017 0,00 0,00 2.769,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB06708 12/06/2017 0,00 0,00 2.769,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB08116 10/07/2017 0,00 0,00 2.769,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB09789 09/08/2017 0,00 0,00 2.769,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB11933 15/09/2017 0,00 0,00 2.769,85
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11933 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00371 15/09/2017 0,00 0,00 -2.769,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB13544 11/10/2017 0,00 0,00 2.769,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB14901 06/11/2017 0,00 0,00 2.769,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB16651 05/12/2017 0,00 0,00 2.769,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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