CPF/CNPJ:
11243194000172
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02581 | 18/04/2017 | 5.540,70 | 24.928,65 | 22.158,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02581 | 18/04/2017 | 5.540,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04815 | 08/06/2017 | 5.539,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07037 | 03/08/2017 | 5.539,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11365 | 03/11/2017 | 2.769,85 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
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2017NE11748 | 07/11/2017 | 8.309,55 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04430 | 26/04/2017 | 0,00 | 2.769,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05192 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.769,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07843 | 12/06/2017 | 0,00 | 2.769,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09218 | 04/07/2017 | 0,00 | 2.769,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11464 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.769,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14083 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.769,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16942 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.769,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL17798 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.769,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19506 | 12/12/2017 | 0,00 | 2.769,85 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03991 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.769,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04614 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.769,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06708 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.769,85 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08116 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.769,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09789 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.769,85 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB11933 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.769,85 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11933 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00371 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.769,85 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13544 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.769,85 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14901 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.769,85 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16651 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.769,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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