Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02713

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE TUTOIA
R$ 109.554,20
 

CPF/CNPJ:

11241578000156

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02713 19/04/2017 21.911,64 98.597,88 87.642,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02713 19/04/2017 21.911,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04983 09/06/2017 21.910,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07165 03/08/2017 21.910,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11492 03/11/2017 10.955,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11935 08/11/2017 32.865,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04633 27/04/2017 0,00 10.955,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05427 10/05/2017 0,00 10.955,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07982 12/06/2017 0,00 10.955,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09378 04/07/2017 0,00 10.955,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11621 08/08/2017 0,00 10.955,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14219 14/09/2017 0,00 10.955,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17086 03/11/2017 0,00 10.955,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17931 16/11/2017 0,00 10.955,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19659 12/12/2017 0,00 10.955,32 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04094 02/05/2017 0,00 0,00 10.955,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB04741 10/05/2017 0,00 0,00 10.955,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB06827 12/06/2017 0,00 0,00 10.955,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB08235 10/07/2017 0,00 0,00 10.955,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB09908 09/08/2017 0,00 0,00 10.955,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB12055 15/09/2017 0,00 0,00 10.955,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12055 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00499 15/09/2017 0,00 0,00 -10.955,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB13664 11/10/2017 0,00 0,00 10.955,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB15012 06/11/2017 0,00 0,00 10.955,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB16770 05/12/2017 0,00 0,00 10.955,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,