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NOTA DE EMPENHO 2017NE02420

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS
R$ 49.515,80
 

CPF/CNPJ:

11238442000197

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02420 18/04/2017 9.903,96 44.563,32 39.611,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02420 18/04/2017 9.903,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04695 08/06/2017 9.902,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06927 02/08/2017 9.902,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11273 03/11/2017 4.951,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
2017NE11645 07/11/2017 14.854,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04324 26/04/2017 0,00 4.951,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05060 09/05/2017 0,00 4.951,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07659 09/06/2017 0,00 4.951,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09053 04/07/2017 0,00 4.951,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11378 07/08/2017 0,00 4.951,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13974 14/09/2017 0,00 4.951,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16843 03/11/2017 0,00 4.951,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17461 10/11/2017 0,00 4.951,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19366 11/12/2017 0,00 4.951,48 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03905 02/05/2017 0,00 0,00 4.951,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB04528 10/05/2017 0,00 0,00 4.951,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB06622 12/06/2017 0,00 0,00 4.951,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB08030 10/07/2017 0,00 0,00 4.951,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB09703 09/08/2017 0,00 0,00 4.951,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB11847 15/09/2017 0,00 0,00 4.951,48
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11847 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00285 15/09/2017 0,00 0,00 -4.951,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB13456 11/10/2017 0,00 0,00 4.951,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB14815 06/11/2017 0,00 0,00 4.951,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB16565 05/12/2017 0,00 0,00 4.951,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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