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NOTA DE EMPENHO 2017NE01688

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE LAGO VERDE
R$ 344.796,48
 

CPF/CNPJ:

10790117000170

Emissão:

27/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01688 27/03/2017 31.311,50 272.583,75 272.583,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE01688 27/03/2017 31.311,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A JULHO/2017 E PREVISAO DA PRODU-CAO MAC ATE DEZEMBRO/2017
2017NE09042 11/09/2017 505.739,26 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
2017NE13063 05/12/2017 -152.368,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
2017NE14891 29/12/2017 -39.886,28 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16229 25/10/2017 0,00 26.088,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16231 25/10/2017 0,00 29.113,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16235 25/10/2017 0,00 25.543,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16260 25/10/2017 0,00 112.177,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19094 06/12/2017 0,00 24.561,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19095 06/12/2017 0,00 26.469,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19690 12/12/2017 0,00 28.629,89 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14122 25/10/2017 0,00 0,00 26.088,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB14123 25/10/2017 0,00 0,00 29.113,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB14124 25/10/2017 0,00 0,00 25.543,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14145 25/10/2017 0,00 0,00 112.177,14
PAGAMENTO (700214)
2017OB17069 07/12/2017 0,00 0,00 24.561,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB17070 07/12/2017 0,00 0,00 26.469,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB17376 13/12/2017 0,00 0,00 28.629,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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