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NOTA DE EMPENHO 2017NE02526

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE COROATA
R$ 124.203,90
 

CPF/CNPJ:

10767573000107

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02526 18/04/2017 24.841,58 111.782,61 99.362,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02526 18/04/2017 24.841,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04771 08/06/2017 24.840,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06990 03/08/2017 24.840,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11332 03/11/2017 12.420,29 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11716 07/11/2017 37.260,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04399 26/04/2017 0,00 12.420,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05137 09/05/2017 0,00 12.420,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07794 09/06/2017 0,00 12.420,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09190 04/07/2017 0,00 12.420,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11436 07/08/2017 0,00 12.420,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14043 14/09/2017 0,00 12.420,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16911 03/11/2017 0,00 12.420,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17753 16/11/2017 0,00 12.420,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19473 12/12/2017 0,00 12.420,29 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03963 02/05/2017 0,00 0,00 12.420,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB04586 10/05/2017 0,00 0,00 12.420,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB06680 12/06/2017 0,00 0,00 12.420,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB08088 10/07/2017 0,00 0,00 12.420,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB09761 09/08/2017 0,00 0,00 12.420,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB11905 15/09/2017 0,00 0,00 12.420,29
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11905 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00343 15/09/2017 0,00 0,00 -12.420,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB13514 11/10/2017 0,00 0,00 12.420,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB14873 06/11/2017 0,00 0,00 12.420,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB16623 05/12/2017 0,00 0,00 12.420,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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