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NOTA DE EMPENHO 2017NE08874

Favorecido

PAULO JESSE SILVA GONCALVES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

10705767353

Emissão:

04/09/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

195885/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

PRQ 15 DE NOVEMBRO 250

Municipio:

SAO LUIS FONE 2464208

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

CINCO DIARIAS E MEIA PARACIDADE DE CAMPO GRANDE NOPERIODO 24 A 29/9/17 CONFRD 1599 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE08874 04/09/2017 1.908,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CINCO DIARIAS E MEIA PARACIDADE DE CAMPO GRANDE NOPERIODO 24 A 29/9/17 CONFRD 1599 ANEXO
2017NE08874 04/09/2017 1.908,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.8874/2017POR MOTIVO DA NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
2017NE10591 18/10/2017 -1.908,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL15932 04/09/2017 0,00 -1.908,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL13344 04/09/2017 0,00 1.908,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB11347 05/09/2017 0,00 0,00 1.908,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCLAMENTO PELO MOTIVO DA NAO REALIZAZAO DA VIAGEM PROCESSO 195885/17
2017GR00083 02/10/2017 0,00 0,00 -1.908,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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