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NOTA DE EMPENHO 2017NE02438

Favorecido

FMS-PREF.M.DE ARAME
R$ 62.672,80
 

CPF/CNPJ:

10509059000163

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02438 18/04/2017 12.535,36 56.404,62 50.137,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02438 18/04/2017 12.535,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04711 08/06/2017 12.534,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06941 02/08/2017 12.534,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11286 03/11/2017 6.267,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11661 07/11/2017 18.801,54 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04336 26/04/2017 0,00 6.267,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05072 09/05/2017 0,00 6.267,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07689 09/06/2017 0,00 6.267,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09073 04/07/2017 0,00 6.267,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11390 07/08/2017 0,00 6.267,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13988 14/09/2017 0,00 6.267,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16857 03/11/2017 0,00 6.267,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17476 10/11/2017 0,00 6.267,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19379 11/12/2017 0,00 6.267,18 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03917 02/05/2017 0,00 0,00 6.267,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB04540 10/05/2017 0,00 0,00 6.267,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB06634 12/06/2017 0,00 0,00 6.267,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB08042 10/07/2017 0,00 0,00 6.267,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB09715 09/08/2017 0,00 0,00 6.267,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB11859 15/09/2017 0,00 0,00 6.267,18
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11859 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00297 15/09/2017 0,00 0,00 -6.267,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB13468 11/10/2017 0,00 0,00 6.267,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB14827 06/11/2017 0,00 0,00 6.267,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB16577 05/12/2017 0,00 0,00 6.267,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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