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NOTA DE EMPENHO 2017NE02710

Favorecido

FMS-TUNTUM
R$ 79.204,60
 

CPF/CNPJ:

10476850000114

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02710 19/04/2017 15.841,72 71.283,24 63.362,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02710 19/04/2017 15.841,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04980 09/06/2017 15.840,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07162 03/08/2017 15.840,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11489 03/11/2017 7.920,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11925 08/11/2017 23.761,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04629 27/04/2017 0,00 7.920,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05424 10/05/2017 0,00 7.920,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07978 12/06/2017 0,00 7.920,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09375 04/07/2017 0,00 7.920,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11618 08/08/2017 0,00 7.920,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14216 14/09/2017 0,00 7.920,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17083 03/11/2017 0,00 7.920,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17928 16/11/2017 0,00 7.920,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19656 12/12/2017 0,00 7.920,36 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04091 02/05/2017 0,00 0,00 7.920,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB04738 10/05/2017 0,00 0,00 7.920,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB06824 12/06/2017 0,00 0,00 7.920,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB08232 10/07/2017 0,00 0,00 7.920,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB09905 09/08/2017 0,00 0,00 7.920,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB12052 15/09/2017 0,00 0,00 7.920,36
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12052 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00496 15/09/2017 0,00 0,00 -7.920,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB13661 11/10/2017 0,00 0,00 7.920,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB15009 06/11/2017 0,00 0,00 7.920,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB16767 05/12/2017 0,00 0,00 7.920,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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