CPF/CNPJ:
10445344000168
Emissão:
03/05/2017
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54997/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO PARA COMPLEMENTARO CT 129/212/SES, TENDOCOMO OBJETIVO A PRESTACAODE SERVICO DE CONTROLE DEQUALIDADE MICROBIOLICO PARA ATENDER O HEMOMAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03059 | 03/05/2017 | 108.300,00 | 68.080,00 | 68.080,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COMPLEMENTARO CT 129/212/SES, TENDOCOMO OBJETIVO A PRESTACAODE SERVICO DE CONTROLE DEQUALIDADE MICROBIOLICO PARA ATENDER O HEMOMAR
|
2017NE03059 | 03/05/2017 | 108.300,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06358 | 25/05/2017 | 0,00 | 25.234,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06361 | 25/05/2017 | 0,00 | 16.132,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06743 | 31/05/2017 | 0,00 | 12.765,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12464 | 18/08/2017 | 0,00 | 13.949,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05468 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 210,34 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05470 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 241,98 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05551 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 378,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL06446 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -210,34 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05858 OB - 2017OB05470 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 26052017
|
2017NS00136 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -241,98 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05858 OB - 2017OB05551 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 26052017
|
2017NS00141 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -378,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05467 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.812,66 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05469 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.890,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05553 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.855,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL06455 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -13.812,66 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05816 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 191,48 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05866 OB - 2017OB05816 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 01062017
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2017NS00149 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -191,48 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05815 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.573,52 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10589 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 209,24 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05979 OB - 2017OB10589 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 19082017
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2017NS00239 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -209,24 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10588 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.739,76 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
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2017NL21290 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.021,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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